Saturday, 7 October 2017

Spot Forex Skattebehandling


Forex Skatt Basics För nybörjare Forex Traders, är målet helt enkelt att göra framgångsrika affärer. På en marknad där vinster och förluster kan realiseras i ögonkontakt, blir många investerare engagerade i att försöka sin hand innan de tänker på lång sikt. Men om du planerar att göra Forex en karriärväg eller är intresserad av att se hur din strategi pannar ut, finns det enorma skattefördelar som du bör tänka på innan din första handel. Medan handelskurser kan vara ett förvirrande område att behärska, kan skatter i USA för ditt vinstförlustkvot påminner om det vilda västern. Här är en paus av vad du borde veta. För Options och Futures Investors För alla som vill komma igång i Forex Options andor futures grupperas i vad som kallas IRC 1256 kontrakt. Dessa IRS-anknutna kontrakt innebär att handlare får en lägre skatt på 6040. Vad detta betyder är att 60 av vinster eller förluster räknas som långsiktiga realisationsvinster och resterande 40 som kortfristiga. De två största fördelarna med denna skattemässiga behandling är: Tid Många valutahandelsalternativ handlare gör flera transaktioner per dag. Av dessa affärer kan upp till 60 räknas som långsiktiga kapitalvinster. Skattesats Vid handel med aktier (hålls mindre än ett år) beskattas investerarna till 35 kortfristiga räntor. Vid handel med terminskontrakt eller optioner beskattas investerare med 23 räntor (beräknad som 60 långsiktiga tider 15 max ränta plus 40 kortfristiga tider 35 max räntesats). För OTC-investerare De flesta spothandlare beskattas enligt IRC 988-kontrakt. Dessa kontrakt är för valutatransaktioner avvecklade inom två dagar, vilket gör dem öppna för vanliga vinster och förluster som rapporterats till IRS. Om du handlar spotexempel kommer du sannolikt automatiskt att grupperas i den här kategorin. Den huvudsakliga fördelen med denna skattebehandling är förlustskydd. Om du upplever nettoförluster genom din årsskiftehandel, kategoriseras som en 988 näringsidkare som en stor fördel. Som i 1256-kontraktet kan du räkna alla dina förluster som vanliga förluster istället för bara de första 3.000. Att jämföra de två IRC 988-kontrakten är enklare än IRC 1256-kontrakten, eftersom skattesatsen är konstant för både vinster och förluster - en idealisk situation för förluster. 1256 kontrakt, men mer komplexa, erbjuder mer besparingar till en näringsidkare med nettovinster - 12 mer. Den viktigaste skillnaden mellan de två är förväntade vinster och förluster. Lösningen: Välja din kategori noggrant Nu kommer den knepiga delen: Besluta hur man registrerar skatter för din situation. Vad som gör att valutaförsökningen förvirras är att medan optionsfutures och OTC är grupperade separat kan du som investerare välja antingen ett 1256 eller 988 kontrakt. Den knepiga delen är att du måste bestämma före den 1 januari i handelsåret. De två typerna av Forex-arkivkonflikter, men i de flesta bokföringsbyråer kommer du att bli föremål för 988 kontrakt om du är en spothandlare och 1256 kontrakt om du är en futureshandlare. Nyckelfaktorn är att prata med din revisor innan du investerar. När du börjar handla kan du inte byta från 988 till 1256 eller vice versa. De flesta handlare kommer att förutse nettovinster (varför annars handlar) så de vill välja ut sina 988-status och till 1256 status. För att välja bort en 988-status måste du göra en intern notering i dina böcker samt filen med din revisor. Denna komplikation intensifieras om du handlar aktier såväl som valutor. Egetransaktioner beskattas annorlunda och du kanske inte kan välja 988 eller 1256 kontrakt beroende på din status. Håller spår: Din prestationsrekord Snarare än att lita på dina mäklarförklaringar, är ett mer exakt och skattevänligt sätt att hålla reda på resultatlösen genom din prestationsrekord. Det här är en IRS-godkänd formel för registrering: Dras av dina startmedel från dina slutaktier (netto) Dras av kontanta insättningar (till dina konton) och lägg till uttag (från dina konton) Dras av intäkter från ränta och lägg till räntebetalningar Lägg till andra handelsutgifter Prestationspostformeln ger dig en mer exakt bild av ditt resultatförlustförhållande och gör det enklare för dig och din revisor att göra bokslutskommunikén i slutet av året. Saker att komma ihåg När det gäller forexbeskattning finns det några saker du kommer att vilja tänka på, inklusive: Tidsfrister för arkivering. I de flesta fall är du skyldig att välja en typ av skattesituation före den 1 januari. Om du är en ny näringsidkare kan du fatta detta beslut innan din första handel - oavsett om det gäller 1 januari eller 31 december. Det är också värt att notera att du kan ändra din status i mitten av året, men bara med IRS-godkännande. Detaljerad registrering. Att hålla bra register (och säkerhetskopior) kan spara tid när skattesäsongen närmar sig. Detta ger dig mer tid att handla och mindre tid att förbereda skatter. Betydelsen av att betala. Vissa näringsidkare försöker slå systemet och tjäna en hel eller deltid inkomst handel valutor utan att betala skatt. Eftersom överkortshandel inte är registrerad hos Commodities Futures Trading Commission (CFTC), tror vissa handlare att de kan komma undan med det. Inte bara är detta oetiskt, men IRS kommer ikapp så småningom och skatteundantagsavgifter kommer att trumma eventuella skatter du skylde. Bottom Line Trading Forex handlar om att kapitalisera på möjligheter och öka vinstmarginalen så en klok investerare kommer att göra detsamma när det gäller skatter. Om du tar tid för att filen är korrekt kan du spara hundratals om inte tusentals i skatter, vilket gör det till en transaktion som är väl värt tiden. Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Hur man rapporterar FOREX-vinstförlusterna är en A-märkt BBB-logotyp BBB (Better Business Bureau) Copyright-kopia Zacks Investment Research I centrum för allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende forskning och delning av lönsamma upptäckter med investerare . Detta engagemang för att ge investerare en handelsförmån ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem. Sedan 1986 har den nästan tredubblat SampP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1986-2011 och undersöktes och intygades av Baker Tilly, ett oberoende revisionsbolag. Besök prestanda för information om resultatnumren som visas ovan. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är minst 15 minuter fördröjd. Förhandsvinster och förluster En snabb fråga. Jag handlar spotexx genom valutakurser. Jag har några förluster och jag skulle vilja veta hur jag skickar dessa förluster på turbo skatt. Jag har skrivit ut min affärstransaktionshistoria för 2014, och på transaktionen rapporterade den en förlust för året. Jag pratade med en cpa genom turbo skatt och han sa att de inte skulle ifrågasätta om jag skickade mina vinster eller förluster genom Box B (kort sikt), under Scheduled D. Här är mina frågor. 1-Jag skulle vilja förtydliga om det är lämpligt för mig att fortsätta att skicka dessa gainslosses under schema D eftersom jag aldrig skickades en 1099-b blankett, snarare en utskrift från forex webbplatsen 2 är handel spot valuta genom forex eller fxcm betraktas som ett terminsavtal för utländsk valuta 3-Ive läste över tiden att jag borde gå in i vinster eller förluster enligt avsnitt 988. Har jag fortfarande rätt att utnyttja förlust av kapital överför Jag vill bara officiellt veta hur man skickar det korrekt på turbo skatt. Vilken hjälp som helst är mycket uppskattad. Rekommenderat svar 29 personer tyckte att det här var till hjälp Spot FOREX Handelsskatt Som standard omfattas detaljhandeln av FOREX-handlare enligt avsnitt 988, som täcker kortfristiga valutakontrakt som spot FOREX-affärer. Avsnitt 988 beskattar valutakursvinster och förluster som vanlig inkomst, vilket är högre än kapitalvinstskatten för de flesta tjänstemännen. En fördel med avsnitt 988-behandling är att eventuell summa av ordinarie inkomst kan dras av som förlust, där endast 3 000 i realisationsvinster kan dras av. Avsnitt 988 vinster eller förluster redovisas på Form 6781. Berätta vinstslosserna på följande sätt: Federal skatter - Löner förstärkt inkomst - Jag väljer vad jag jobbar med - Mindre vanliga inkomst - Övriga inkomster 1099-A 1099-C - Övriga redovisningsbara inkomster Denna standard Behandling av utländsk valuta vinster är att behandla det som vanlig inkomst. Om inte annat anges i detta avsnitt ska eventuell vinst eller förlust hänförlig till en 988 transaktion beräknas separat och behandlas som vanligt inkomst eller förlust (beroende på vad som är fallet). Ive inkluderade en länk till Internal Revenue Code för din referens: Var detta svar till hjälp Ja Nej Det här inlägget har stängts och är inte öppet för kommentarer eller svar. Fler åtgärder Människor kommer till TurboTax AnswerXchange för hjälp och answersmdashwe vill låta dem veta att det var här att lyssna och dela med oss ​​av vår kunskap. Vi gör det med stilen och formatet på våra svar. Här är fem riktlinjer: Håll det konverserat. När du svarar på frågor skriver du som du talar. Föreställ dig att du förklarar något för en betrodd vän, med hjälp av ett enkelt vardagligt språk. Undvik jargong och tekniska termer när det är möjligt. När inget annat ord kommer att göra, förklara tekniska termer i vanlig engelska. Var tydlig och ange svaret helt framåt. Fråga dig själv vilken specifik information personen verkligen behöver och ge den sedan. Håll dig vid ämnet och undvik onödiga detaljer. Bryt informationen ner till en nummererad eller punktlista och markera de viktigaste uppgifterna med fetstil. Var noggrann. Syfte för högst två korta meningar i ett stycke och försök att hålla stycken till två rader. En mur av text kan se skrämmande och många kommer inte läsa det, så bryta upp det. Det är okej att länka till andra resurser för mer information, men undvik att ge svar som innehåller lite mer än en länk. Var en bra lyssnare. När folk lägger mycket allmänna frågor, ta en sekund för att försöka förstå vad de verkligen söker. Ge sedan ett svar som leder dem till bästa möjliga resultat. Var uppmuntrande och positiv. Leta efter sätt att eliminera osäkerhet genom att förutse människors oro. Gör det uppenbart att vi verkligen gillar att hjälpa dem att uppnå positiva resultat. Har du fortfarande en fråga Ställ din fråga till samhället. De flesta frågor får ett svar på ungefär en dag. Skicka din fråga till samhället Tillbaka till sökresultatForex Skatttips: Rapportering av handelsvinster och förluster till IRS Inskickad av Riverman När jag avfyrade TurboTax och beredde att göra mina skatter i år fann jag mig självklart om hur man rapporterar valutakursvinster och förluster Från valutamarknaden där jag gör min handel. Min valuta mäklare hade skickat mig en IRS 1099-B blankett som rapporterade mina totala vinster för året, men didn8217t ger någon detalj på deras kostnadsbas, datum eller något annat än den ackumulerade totala vinsten av alla mina affärer. Jag visste inte om det fanns någon annan information som jag behöver rapportera till IRS, eller var i min skattesedel ska rapportera det. Jag antog Schema D, tillsammans med resten av min investeringsvinst, men det var säkert. Så jag gick poking online på nätet för gratis råd om hur man hanterar min forex beskattning conundrum (eller FTC, för kort). I kort ordning levererade Google mig till en utmärkt artikel av Robert Green, CPA. It8217 är en ganska omfattande översikt över skattebehandling av olika typer av investeringar, och det har en underavdelning på forex som jag tyckte mycket om. I synnerhet rensade denna mening några snabba saker: 8220Trader i Forex, både termins - och kontraktskontrakt, är vanligtvis föremål för ordinarie vinst - eller förlustbehandling enligt IRC 988 (Transaktionsregler för utländsk valuta) .8221 Green fortsätter att diskutera sätt att valutahandlare kan lämna sina vinster enligt avsnitt 1256 i IRS-koden för att undvika att betala med vanliga skattesatser. För att göra det skulle de dela upp sina vinster och förluster mellan 60 långsiktiga vinster (och därmed beskattas till en lägre skattesats) och 40 kortfristiga vinster (beskattas till högre ordinarie ränta), vilket väsentligt sänker den totala skattesatsen på sina affärer . Gröna konstaterar att dessa regler skulle kunna tillämpas på spotmarknaden för valutamarknader, liksom vad sakerna blir komplicerade. Några ytterligare läsningar i en uppsats av Jim Forrester of Traders Accounting lyckades bara bekräfta att det enklaste, minst kontroversiella sättet för en valutapostförare att lämna sina affärer är som vanliga kortfristiga vinster eller förluster. Men Forrester gör också den punkt som framgår av Green8217s artikel att 8220 IRS gör att du kan välja bort avsnitt 988 vanliga vinster och därmed behålla den fördelaktiga 6040-delen för dessa vinster enligt avsnitt 1256.8221. Hur du gör det här är en något komplicerad process, men om det är värt det för dig att spara dessa procentenheter på dina skatter, kommer Forrester8217s bokföringsbyrå gärna hjälpa dig. När det gäller mig hade jag inte stora forexvinster att rapportera, och jag kände mig inte som att bryta någon ny grund i IRS-politiken, och jag kände mig inte som att betala någon för att klargöra skillnaden mellan avsnitt 988 och avsnitt 1256, och jag vill absolut inte IRS ringer upp mig och ber mig att förklara varför I8217d valde att redovisa mina valutahandel med valutahandelsregler. Så jag bestämde mig för att hålla det enkelt och säkert och gå med vanliga skattesatser hela vägen. Men bara för att vara säker gick jag direkt till källan och ringde upp IRS. Jag blev positivt överraskad över hur snabbt jag fick en levande person på linjen och efter studsande mellan några få personer och förtydliga några andra skattefrågor (nej, kunde jag inte dubbelt räkna hypotekslånet som både en specificerad personlig avdrag och ett hemkontor avdrag), fick jag till IRS-medarbetaren med alla investeringssvar. Jag beskrev min valutahandel och 1099-B-formuläret I8217d mottogs, och hans svar var entydigt: rapportera vinsterna på Schema D. Anmäl dem som kortfristiga vinster. Betala skatt till kortsiktig vinst. Beskriv dem som vinster från valutainvesteringar. Slutet av berättelsen. (Om du någonsin befukt dig om hur du anmäler ett föremål på dina skatter rekommenderar jag starkt att du ringer upp IRS och beskriver ditt dilemma i skrämmande detaljer. De vann 8217 i själva verket de8217ll förmodligen ber om ännu mer skrämmande detaljer de8217er som krävs enligt lag för att svara din fråga (om det är skatter om skatt) och efteråt känner du dig säker på att du har den officiella linjen i frågan. Det är definitivt en av de första sakerna som du vill nämna till en IRS-revisor om de någonsin dyker upp på din dörr. , Jag hoppas att den här snabba beskattningsberättelsen var till hjälp 8211 eller åtminstone att de länkar jag gav till verkliga skatteråd är. Tänk bara på att det här bara är ett personligt redogör för min egen undersökning av valutafrågor, och för G8282 skull don8217t tar det som det sista ordet om ämnet. Och nu, läs den vänliga ansvarsfriskrivningen nedan. Och sedan läsa den igen. DISCLAIMER: Det här inlägget är helt enkelt en informationsartikel avsedd för utbildningsändamål och utgör inte skatterådgivning från en licensierad skatteförberedare. Var noga med att konsultera en revisor eller skatt professionell som specialiserat sig på valutahandel med eventuella skattefrågor innan du rapporterar dina handelsvinster eller förluster till IRS. Denna artikel har skrivits 312007, skattelagar kan ha ändrats.

No comments:

Post a Comment